3月30日,中国科学院广州分院召开内部审计工作交流会。分院系统各单位内部审计部门负责人、中科院在粤审计核心团队成员等参会。
会上,分院监察审计处传达了中国科学院2018年内部审计工作研讨会议精神,组织学习了《审计署关于内部审计工作的规定》,并对广州分院2018年内部审计工作计划进行了具体安排和任务分工。与会人员对审计外延调查、分支机构监管、审计结果运用等工作中遇到的热点难点问题展开了热烈的讨论。
会议认为,新时代科研院所内部审计工作迎来了新的发展机遇,同时也面临着巨大的挑战。各单位内部审计机构和审计人员应紧密结合本单位发展规划和科技创新工作特点,进一步规范审计业务流程,加强档案管理和机制建设;进一步凝练审计工作目标,通过风险研判聚焦工作重点;进一步提升审计专业能力,以满足审计职能拓展的需求。
会议现场
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